1、跟据公司的营业流程需要、团结行业生长设计内控治理框架、政策,建设和完善流程、要领和工具,构建内控系统:
2、认真制订公司内部审核妄想并组织实验,出具检查和剖析报告,并催促整改;
3、对各分公司/子公司的营业、文件举行合规性审查和操作危害审查;
4、完成向导安排的内控审计事情。
1、本科以上学历,会计、审计相关专业,优异的可放宽到金融、经济等专业,三年以上内控合规审计履历;
2、有极强的营业头脑,能从财务、内控视角对营业流程提出合规、有建设性的要求;
3、醒目内控系统建设;
4、有会计事务所内控审计履历优先。